پیوست

بایگانی

در CM فرم معرفی طرف حساب منو آیتمی تحت عنوان "چاپ فاکتور فروس تجمعی برای طرف حساب" وجود دارد که ناظر به چاپ یک فاکتور کلی از عملیات روش به طرف حساب در یک فاصله تاریخی است. در واقع برای سهولت کار و اعلام میزان کالای فروخته شده به طرف حساب در فاصله زمانی مثلا یک ماهه از این امکان استفاده می شود. توجه داشته باشید که می توانید هر تعداد طرف حساب را نیز به طور همزمان انتخاب و چاپ فاکتورهای تجمعی آنها را به صورت گروهی انجام دهید....

بیشتر بخوانید

از آنجاییکه در پیش فاکتور، کنترلی برروی موجودی کالا صورت نمی گیرد و کاربر می تواند به هر میزان که می خواهد برای یک کالا پیش فاکتور صادر کند، امکانی در این فرم قرار داده شده است که می توان به واسطه آن از مقدار کالای تعهد شده به مشتریان آگاهی پیدا کرد و در صورت لزوم از دریافت سفارش جدید خودداری کرد. برای این منظور باید در قسمت تنظیمات گروه کاری فرم پیش فاکتور، تنظیم "نمایش میزان کالای پیش فاکتور شده تحویل نشده" را فعال نمود، با این تنظیم فیلد مقدار تعهد شده  در فرم ایجاد آرتیکل پیش فاکتور نمایش داده می شود. این مقدار نشانگر مقدار کالای پیش فاکتور شده ای می باشد که هنوز به صورت مقداری (از طریق حواله) یا ریالی (از طریق فاکتور فروش) از سیستم خارج نشده است....

بیشتر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="top-to-bottom"] در ثبت عملیات بازرگانی چگونه مالیات بر ارزش افزوده (vat) لحاظ می شود؟ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height="20px"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="top-to-bottom"]مالیات بر ارزش افزوده (Value Added Tax) مجموع %X قیمت کل فروش یک آیتم خدمات/کالا می باشد که حین فروش از خریدار گرفته (A) و حین خرید به فروشنده پرداخت(B) می شود. و مانده(A-B)‌این ارقام طی اظهارنامه فصلی به سازمان امور مالیاتی(دولت) پرداخت می شود.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image="130862" img_size="full" alignment="center" css_animation="top-to-bottom"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="top-to-bottom"] جهت عملیاتی کردن محاسبه و ثبت خودکار توسط سیستم مراحل ذیل اجراء می شود: مرحله ۱- در فرم مدیریت دوره مالی، با انتخاب دوره مالی مورد نظر و انتخاب گزینه “تنظیمات سالانه مالیات بر ارزش افزوده” از طریق منوی شناور، درصد کل و درصد مربوط به مالیات تنظیم می شود. مرحله ۲- دو سر فصل تحت عنوان “مالیات ارزش افزوده” و “عوارض کالا و خدمات” در سیستم مالی تعریف می شود. مرحله ۳- کدهای...

بیشتر بخوانید

روال های متعارف جهت ثبت عملیات فروش در سیستم بازرگانی پیوست عبارتند از: روال شماره ۱- فاکتور فروش----> حواله انبار ----> سند مالی روال شماره ۲- حواله انبار----> فاکتور فروش---->  سند مالی روال شماره ۳- پیش فاکتور فروش----> فاکتور فروش----> حواله انبار----> سند مالی روال شماره ۴- قرارداد فروش----> حواله تحویل فروش----> فاکتور فروش----> سند مالی روال شماره ۵- پیش فاکتور فروش----> حواله تحویل فروش----> فاکتور فروش----> سند مالی روال شماره ۶- پیش فاکتور فروش----> قرارداد فروش ----> حواله تحویل فروش----> فاکتور فروش----> سند مالی هر یک از روال های بالا به فراخور نیاز سازمان و کنترلهای داخلی مورد نظر می تواند مورد استفاده قرارگیرد....

بیشتر بخوانید

روالهای متعارف جهت ثبت عملیات خرید در سیستم بازرگانی پیوست عبارتند از: روال شماره ۱- فاکتور خرید ----> رسید انبار ----> سند مالی روال شماره ۲- رسید انبار ----> فاکتور خرید ---->  سند مالی روال شماره ۳- استعلام خرید ----> فاکتور خرید----> رسید انبار ----> سند مالی روال شماره ۴- قرارداد خرید ----> رسید دریافت خرید ----> فاکتور خرید ----> سند مالی روال شماره ۵- استعلام خرید ----> رسید دریافت خرید ----> فاکتور خرید ----> سند مالی روال شماره ۶- استعلام خرید ----> قرارداد خرید ----> رسید دریافت خرید----> فاکتور خرید----> سند مالی هر یک از روشهای بالا به فراخور نیاز سازمان و کنترل های داخلی مورد نظر می تواند مورد استفاده قرارگیرد....

بیشتر بخوانید