پیوست

بایگانی

منظور از قیمت های فروش پیشنهادی کالا، قیمت هایی است که می تواند حین صدور فاکتور فروش به طور خودکار به عنوان قیمت واحد درج شود ولی کاربر این امکان را دارد که قیمت را تغییر دهد(در صورتیکه این دسترسی در اختیار کاربر باشد). برای تعیین قیمت های فروش پیشنهادی به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم "معرفی کالا خدمات" کالای مورد نظر را انتخای می نماییم. ۲- در CM فرم آیتم "قیمتهای پیشنهادی فروش" را انتخاب می کنیم. ۳- در فرم نمایش داده شده کلید جدید را کلیک می کنیم. ۴- اطلاعات قیمت فروش شامل قیمت ثابت، ضریب قیمت تمام شده و نوع قیمت(قیمت اول تا قیمت ده) را وارد نموده و فرم را تایید میکنیم. نکته ۱: اگر قیمت ثابت A باشد و ضریب قیمت تمام شده B قیمت پیشنهادی فروش برابر A+B*C خواهد بود که C...

بیشتر بخوانید

هنگام ثبت فاکتورهای بازرگانی، سیستم سند مالی مربوط به فاکتورها را در قسمت حسابداری صادر می نماید درصورتیکه به فاکتور مالیات وت تخصیص داده شود، آرتیکلهای مربوط به مالیات و عوارض نیز در سند حسابداری ایجاد می شود،  سیستم جهت شناسایی و تشخیص حساب های مربوط به مالیات و عوارض، نیاز به تنظیمات زیر دارد: ۱- سرفصل های مالی مربوط به "مالیات بر ارزش افزوده" و "عوارض کالا و خدمات" را در سرفصل های مالی باید تعریف شوند. ۲- در منوی حسابداری، باید از طریق فرم "سرفصلهای ویژه" ، کدهای ویژه مربوط به مالیات و عوارض به حساب های تعریف شده ارتباط داده شوند: - کد ویژه "مالیات برارزش افزوده پرداختنی" به حساب مالیات فروش - کد ویژه "عوارض کالا و خدمات پرداختنی" به حساب عوارض فروش - کد ویژه "مالیات برارزش افزوده دریافتنی" به حساب مالیات خرید - کد ویژه "عوارض کالا و خدمات دریافتنی" به حساب عوارض خرید با اعمال...

بیشتر بخوانید

مهلت پرداخت(به روز) مشخص می کند که کالای انتخابی چند روزه باید تسویه شود. با وارد کردن مهلت پرداخت برای اقلام فاکتور فروش موعد پرداخت موثر فاکتور با استفاده از اطلاعات مهلت پرداخت آرتیکلهای محاسبه و در فیلد موعد پرداخت فاکتور درج می شود. نحوه محاسبه موعد پرداخت موثر: فرض کنیم فاکتور شامل اقلام کالای یک با قیمت کل P1 و مهلت پرداخت D1 و کالای دو با قیمت کل P2 و مهلت پرداخت D2 باشد در این شرایط موعد پرداخت موثر فاکتور از رابطه زیر محاسبه می شود:  (P1*D1+P2*D2)/(P1+P2)=D نکته ۱: موعد پرداخت می تواند حسب نوع پرداخت(نقدی، اسناد و ...

بیشتر بخوانید

طی معاملات بازرگانی، ممکن است فاکتورهای فروش به روشهای مختلف تسویه شوند و لزوما برای تسویه هر فاکتور نیازی به دریافت وجه نیست. مثلا می توان یک فاکتور فروش را با یک فاکتور خرید مربوط به همان طرف حساب تسویه نمود و یا یک فاکتور فروش را طی چند مرحله تسویه نمود. در فرم "تسویه فاکتورها" این امکان وجود دارد که هر ردیف فاکتور را با یک یا چند عملیات مختلف تسویه نمود. برای این منظور کافیست: - از طریق منوی بازرگانی - مدیریت تسویه فاکتورها - فرم تسویه فاکتورها، حساب مربوط به طرف حساب مورد نظر را انتخاب نماییم. - با انتخاب حساب، کلیه تراکنش های مالی ثبت شده برای طرف حساب نمایش داده می شود. - سپس آرتیکل مربوط به فاکتور فروش مورد نظر و آرتیکلهای مربوط به عملیاتی که طی آن قرار...

بیشتر بخوانید