پیوست

بایگانی

در سیستم خرید و فروش پیوست این امکان وجود دارد که بتوان پرینت فاکتورهای بازرگانی کالاهای درج شده را به ترتیب کد کالا مرتب سازی نمود. برای فعال شدن این امکان کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری " کلیک کنید. ۲- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به بازرگانی فرم فاکتور مورد نظر  را انتخاب کنید. ۴- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط به  گزینه  "چاپ فاکتور با مرتب سازی بر حسب کد کالا" را فعال کنید. نکته: این تنظیم تنها برای فرمت چاپی فاکتورها موثر خواهد بود. و تاثیری در اصل فاکتور نخواهد داشت...

بیشتر بخوانید

در برخی از واحدهای تجاری، دوره مالی از ابتدا تا انتهای یک سال شمسی نبوده و ممکن است این دوره شامل قسمتی از دو سال مختلف باشد مثلا از ابتدای مهرماه سال ۹۳ تا انتهای شهریور ماه سال۹۴٫ با توجه به اینکه درصد مالیات وت در ابتدای سال تعیین می شود و این نوع دوره های مالی شامل دو نرخ مجزا هستند نیاز است مشخصات آن در سیستم تعریف شود. برای این منظور مراحل زیر باید طی شود: ۱- از منوی شناور فرم معرفی کالا "تعیین مالیات بر ارزش افزوده" را انتخاب نمایید ۲- با استفاده از دگمه جدید، اطلاعات مربوط به درصد کل مالیات و درصد ارزش افزوده را برای دوره ابتدایی دوره مالی تعیین نمایید ۳- در فیلد تاریخ موثر ، باید تاریخ آخرین روزی که این درصد مالیات باید درنظر گرفته شود درج شود ۴-...

بیشتر بخوانید

در فرم معرفی طرف حساب، طرف حسابهای معاملات تجاری تعریف می شوند. برای هر طرف حساب باید یک حساب متناظر در سرفصلهای مالی وجود داشته باشد. این سرفصلها به دو صورت غیرخودکار و خودکار تعریف می شوند. ۱- ایجاد سرفصل به صورت غیر خودکار: در این روش نیاز است ابتدا سرفصل مالی متناظر با طرف حساب، در سرفصلهای حسابداری تعریف شود. سپس در فرم معرفی طرف حساب وضعیت تعیین حساب مالی با Alt+U به صورت غیر خودکار تبدیل شود. پس از آن طرف حساب با مشخصات مورد نظر تعریف شده و با استفاده از کلید ترکیبی Alt+A حساب مالی به طرف حساب اختصاص یابد. ۲- ایجاد سرفصل به صورت خودکار: در این روش، با تعیین نوع طرف حساب، سیستم می تواند تشخیص دهد که سرفصل مالی مربوطه را در کدام قسمت از کدینگ مالی ایجاد نماید. برای اعمال این...

بیشتر بخوانید

نرخ ارز کلیه آرتیکل ها می بایست در فاکتور های بازرگانی ارزی یکسان باشد به همین دلیل امکان ویرایش نرخ ارز بر روی تک تک آرتیکل ها غیرفعال میباشد.  از آنجایی که بر اثر نوسانات نرخ ارز نیاز است این اطلاعات ویرایش مجدد شوند امکانی در CM فرم فاکتورهای بازرگانی وجود دارد که بتوان به صورت گروهی نرخ ارز کلیه آرتیکل ها را تغییر داد . برای این کار کافیست مراحل زیر را انجام دهید. ۱- از منوی "عملیات فروش" فرم "فروش کالا و خدمات" را باز نمایید. ۲- با کلیک راست در قسمت خاکستری رنگ برنامه و باز شدن منوی CM  گزینه ی " تغییر گروهی نرخ ارز " را انتخاب نمایید. ۳- نرخ جدید ارز را در فیلد مربوطه وارد کرده و بر روی دکمه تایید کلیک نمایید. نکته: این امکان در تمام فاکتورهای بازرگانی وجود دارد....

بیشتر بخوانید