پیوست

بایگانی

با توجه به نوسانات ارز در بازار ، فروشنده باید هنگام صدور فاکتور فروش،  قیمت روز  ارز و درصدی سود را برای خود در نظر بگیرد و پیش فاکتور یا فاکتور را صادر نماید برای این منظور: ۱- باید یکی از قیمتهای دهگانه  لیست قیمت فروش پیشنهادی به خریدار را به عنوان لیست قیمت مبنای ارزی استفاده کنیم ۲- ضریبی را به عنوان "ضریب مبنا" مشخص می کنیم (ضریب = قیمت ارز + عدد سود مدنظر ) روش اول : ورود اطلاعات مستقیم فاکتور یا پیش فاکتور کالاها را براساس لیست قیمت ارزی ، قیمت گزاری می کنیم و بعد با اعمال ضریب مبنای ارزی پیش فاکتور را ریالی می کنیم. برای اینکار از فرم " تغییر گروهی مبلغ آرتیکلها" در CM فرم فاکتور  و پارامتر قیمت پیشنهادی ارزی استفاده و سپس ضریب مبنای ارزی را اعمال می...

بیشتر بخوانید

در معاملات بازرگانی بین واحدهای تجاری و یا اشخاص، گاهی توافق می شود که برای مشتری خاص در فاکتورها همیشه درصد ثابتی تخفیف درنظر گرفته شود.برای اینکه این توافق حین صدور فاکتور فراموش نشود و به صورت اتوماتیک با ایجاد هر فاکتور اعمال شود لازم است طرف حساب، کالا و درصد تخفیف مورد نظر در سیستم تعریف شود. برای این منظور مراحل زیر باید انجام شود: ۱- در سیستم بازرگانی، فرم معرفی طرف حساب، برروی بدنه فرم کلیک راست و منوی شناور را احضار نمایید ۲- گزینه "درصد تخفیف طرف حساب برای هرکالا" را انتخاب کنید ۳- در فرم نمایش داده شده، می توان به تعداد دلخواه ردیف ایجاد نمود. به این صورت که در هر ردیف، نام طرف حساب، نام کالا و درصد تخفیف مربوط به این کالا برای طرف حساب انتخاب شده را تعیین نمایید ۴- اگر درصد...

بیشتر بخوانید

در فروشگاهها جهت تسریع در امر فروش و ورود اطلاعات در سیستم از دستگاه بارکدخوان استفاده می شود. برای این منظور نیاز است که برای کلیه کالاهای مشابه، بارکدی یکسان و واحد تعریف و به صورت برچسب به کالا الصاق شده باشد تا با استفاده از دستگاه بارکدخوان اطلاعات مربوط به بارکد شناسایی گردد. جهت استفاده از فروش بارکدی در سیستم پیوست باید موارد زیر رعایت شود: ۱- بارکد مربوط به کالا حتما در فرم معرفی کالا در فیلد مربوطه تعریف شده باشد. ۲- کالاهای مورد نظر دارای قیمت پیشنهادی فروش باشند. ...

بیشتر بخوانید

به یکی از دلایل ذیل ممکن است مشخصات طرف حساب در چاپ فاکتور دیده نشود: ۱- اشتباه بودن مشخصات توابع مربوطه در تغیر فرم چاپی، ۲-ارتباط کد ویژه "فروشنده و خریدار متفرقه" به حسابهای اصلی در سرفصلهای ویژه ۳-ارتباط بیش از یک طرف حساب با یک کد حساب یکسان، ۴- عدم تعریف نام طرف حساب در فرم "معرفی طرف حساب" و انتخاب حساب متفرقه در فاکتور....

بیشتر بخوانید

در انواع عملیات بازرگانی و هنگام صدور فاکتور، برای مدیریت میزان ورود و خروج کالا گاهی لازم است مقدار موجودی کالا در انبار انتخاب شده و یا کلیه انبارها چک شود. برای این منظور در فرم ایجاد آرتیکل ۲ فیلد دیده می شود که یکی موجودی کالا در انبار انتخاب شده و دیگری موجودی کل کالا در کلیه انبارها را نمایش می دهد. همچنین برای اینکه بتوان مقدار موجودی هر کالا را به تفکیک انبارها مشاهده نمود کافیست برروی دگمه در کنار فیلد "موجودی کل" کلیک نمایید. با این کار فرمی نمایش داده می شود که در آن موجودی کالای انتخاب شده به تفکیک انبار دیده می شود. نکته: جهت مشاهده اطلاعات موجودی در فیلدهای "موجودی در انبار و موجودی کل" باید در تنظیمات گروه کاری، برای هر نوع فاکتور، تنظیم "نمایش موجودی انبار در فرم ایجاد ویرایش آرتیکل" و "نمایش موجودی کل در...

بیشتر بخوانید