پیوست

بایگانی

در دفتر خرید و فروش بعد از انتخاب نوع دفتر، رکوردهای مورد نظر را با دگمه + انتخاب نمایید،با استفاده از کلیدهای ترکیبی ctrl+shift+F8 پیغامی مبنی بر تایید حذف رکوردهای انتخابی مشاهده می شود که با تایید پیغام کلیه رکوردهای علامت گذاری شده حذف خواهند شد . نکته ۱: اسناد حسابداری مرتبط با فاکتورهای علامت گذاری شده باید در حالت ثبت نشده باشند . نکته ۲: اگر پیش فاکتور به فاکتور تبدیل شده باشد ابتدا باید فاکتور فروش مرتبط حذف شود بعد اقدام به حذف پیش فاکتور کرد. نکته ۳: توجه داشته باشید که با این اقدام سندهای حسابداری مربوط به فاکتورها و همچنین رسید وحواله های آن نیز حذف خواهند شد نکته ۴: قبل از انجام این عملیات حتما اقدام به تهیه پشتیبان نمایید چون این عملیات قابل برگشت نمی باشد نکته ۵: فقط مدیر سیستم چنین امکانی را در...

بیشتر بخوانید

۱- در فرم "معرفی کالا خدمات" کلیه کالاهایی که برچسب بارکدی آنها مورد نیاز است را انتخاب می کنیم. ۲- در CM فرم معرفی کالا آیتم "چاپ بارکد کالا" را انتخاب می کنیم. ۳- دگمه "چاپ" را کلید می کنیم. سیستم به صورت سریال بارکد تمام کالاهای انتخابی را به چاپگر می فرستد. تکته: با استفاده از محیط طراحی گزارش می توان فرم نمایشی مورد نظر برای برچسب را تعیین کرد....

بیشتر بخوانید

دو فیلد "غیر فعال" و "معامله ممنوع" از جمله فیلدهای اطلاعاتی طرف حساب است: ۱- "معامله ممنوع" بودن طرف حساب به مفهوم عدم امکان ثبت اسناد بازرگانی با طرف حساب است. ۲- "غیر فعال" بودن طرف حساب به مفهوم انستکه این طرف حساب فعلا در لیست طرف حسابهای جاری و فعال موسسه نیست. نکته ۱: در حالت عادی در فرم "معرفی طرف حساب" تنها طرف حسابهای فعال نمایش داده می شود و برای نمایش کلیه طرف حسابها در CM  فرم گزینه "نمایش همه طرف حسابها" را انتخاب می کنیم. نکته ۲: "نمایش همه طرف حسابها" امکان فعال سازی مجدد طرف حساب "غیر فعال" را خواهد داد....

بیشتر بخوانید

با توجه به نیاز شرکتها برای محدود کردن دسترسی پرسنل شرکت به اطلاعات سیستم بازرگانی سطح دسترسی برای افراد و گروههای کاری تنظیم می گردد. برای این منظور کاربران را به گروه های مختلف تقسیم می کنیم (مدیر فروش، کارشناس فروش ، مدیر فروش منطقه ،...

بیشتر بخوانید

در معاملات بازرگانی بین واحدهای تجاری و یا اشخاص، گاهی توافق می شود که برای مشتری خاص در فاکتورها همیشه درصد ثابتی تخفیف درنظر گرفته شود.برای اینکه این توافق حین صدور فاکتور فراموش نشود و به صورت اتوماتیک با ایجاد هر فاکتور اعمال شود لازم است طرف حساب، کالا و درصد تخفیف مورد نظر در سیستم تعریف شود. برای این منظور مراحل زیر باید انجام شود: ۱- در سیستم بازرگانی، فرم معرفی طرف حساب، برروی بدنه فرم کلیک راست و منوی شناور را احضار نمایید ۲- گزینه "درصد تخفیف طرف حساب برای هرکالا" را انتخاب کنید ۳- در فرم نمایش داده شده، می توان به تعداد دلخواه ردیف ایجاد نمود. به این صورت که در هر ردیف، نام طرف حساب، نام کالا و درصد تخفیف مربوط به این کالا برای طرف حساب انتخاب شده را تعیین نمایید ۴- اگر درصد...

بیشتر بخوانید