مراحل انتقال طرف حساب از یک شرکت به شرکت دیگر عبارت است از: ۱- در فرم معرفی طرف حساب، ردیفهای مورد نظر جهت انتقال انتخاب شده و آیتم "ارسال طرف حساب به شرکت دیگر...
بیشتر بخوانیدمراحل انتقال طرف حساب از یک شرکت به شرکت دیگر عبارت است از: ۱- در فرم معرفی طرف حساب، ردیفهای مورد نظر جهت انتقال انتخاب شده و آیتم "ارسال طرف حساب به شرکت دیگر...
بیشتر بخوانیدنرخ ارز کلیه آرتیکل ها می بایست در فاکتور های بازرگانی ارزی یکسان باشد به همین دلیل امکان ویرایش نرخ ارز بر روی تک تک آرتیکل ها غیرفعال میباشد. از آنجایی که بر اثر نوسانات نرخ ارز نیاز است این اطلاعات ویرایش مجدد شوند امکانی در CM فرم فاکتورهای بازرگانی وجود دارد که بتوان به صورت گروهی نرخ ارز کلیه آرتیکل ها را تغییر داد . برای این کار کافیست مراحل زیر را انجام دهید. ۱- از منوی "عملیات فروش" فرم "فروش کالا و خدمات" را باز نمایید. ۲- با کلیک راست در قسمت خاکستری رنگ برنامه و باز شدن منوی CM گزینه ی " تغییر گروهی نرخ ارز " را انتخاب نمایید. ۳- نرخ جدید ارز را در فیلد مربوطه وارد کرده و بر روی دکمه تایید کلیک نمایید. نکته: این امکان در تمام فاکتورهای بازرگانی وجود دارد....
بیشتر بخوانیدغیر فعال بودن قیمت واحد کالا و تخفیف جهت کنترل داخلی ثبت عملیات بازرگانی است به گونه ایی که کاربر ملزم به استفاده از قیمتهای پیشنهادی بوده و امکان ثبت تخفیف نداشته باشد. با این وجود در صورت نیاز می توان هر یک از موارد بالا را برای کاربر فعال کرد. برای انجام این تنظیمات: ۱- با نام کاربری مدیر سیستم وارد سیستم شوید، ۲-در قسمت گروههای کاری، گروه کاری کاربر مورد نظر را انتخاب و ویرایش نمایید، ۳-در زیر سیستم بازرگانی، فرم فاکتور مربوطه را انتخاب و در قسمت تنظیمات مرتبط با فرم، تیک مربوط به گزینه های "امکان تغییر قیمت واحد" و "امکان استفاده از تخفیف" را فعال نمایید....
بیشتر بخوانیددر هنگام چاپ می توان برای نمایش یا عدم نمایش فیلدهای اطلاعاتی شرط گذاشت در فرم چاپی فاکتور ، آیتم اطلاعاتی (ColumnValue) را انتخاب کرده و روی آن راست کلیک می کنیم فرم ویژگی ها باز می گردد در این صفحه کلید ترکیبی Alt+E را فشار می دهیم ، فرم توابع باز می گردد متغیر مربوطه را از بخش آرگومانها (مثلا [Data(n,5)]) در بخش شرایط کپی می کنیم و شرط آن را بزرگتر از صفر قرار می دهیم >0[Data(n,6)] حال این متغیر برای اقلام مساوی صفر نمایش داده نمی شود و فیلد اطلاعاتی مربوطه در فاکتور خالی نمایش داده می شود ....
بیشتر بخوانیددرصورتیکه برای ایجاد فاکتور برگشت از خرید/فروش ، از احضار شماره فاکتور مورد نظر استفاده نماییم، در فاکتور خرید/فروش برگشت داده شده، کنار فیلد شماره عطف، عبارت "برگشتی"دیده می شود. همچنین با کلیک برروی این عبارت می توان فاکتور برگشت از فروش مربوطه را مشاهده نمود. دراین حالت هنگام مرور فاکتورها مشخص می شود که کدامیک از فاکتورهای خرید/فروش ایجاد شده برگشت داده شده اند...
بیشتر بخوانید