پیوست

بایگانی

گزارش صورت حساب در واقع شرح جزییات عملیات بازرگانی و دریافت پرداخت با یک طرف حساب مشخص است. در این گزارش طرف حساب(مشتری) با کلید ترکیبی Alt+A قابل انتخاب است و با انتخاب طرف حساب، سیستم وفق حساب و تفصیلی مرتبط با این طرف حساب گزارش کاملی از تراکنشهای مرتبط را ارائه می کند. در این گزارش به صورت پیش فرض می توان به صورت مستقیم هم حساب و تفصیلی انتخاب کرد(حتی حساب و تفصیلی که ربط مستقیم به طرف حساب ندارد) واین می تواند از لحاظ امنیتی در شرایط خاص قابل قبول نباشد. جهت جلوگیری از انتخاب مستقیم(آزاد) حساب و تفصیلی در این گزارش و محدود کردن کاربـــــــــر به لیست طرف حسابهای تعریف شده در سیستم، در بخش تنظیمات کاربری فرم آیتم "عدم امکان انتخاب حساب مستقیم" قابل انتخاب می باشد. با انجام ایــن تنظیم کاربر منحصرا به طرف...

بیشتر بخوانید

برای کاربرانی که تعداد خرید و فروش بالایی دارند و الزاما نیازی نیست که همه طرف حساب ها را در فرم مربوطه تعریف نمایند، گاهی نیاز می شود که نام یا شماره تماس و آدرس طرف حساب متفرقه را در سیستم نگهداری کنند برای این منظور ابتدا باید در فرم سرفصلهای ویژه از منوی حسابداری کد ویژه "فروشنده خریدار متفرقه" را به حساب طرف حساب متفرقه ارتباط دهید از این پس در فاکتورها، هرگاه "طرف حساب متفرقه" را به عنوان طرف حساب انتخاب نمایید، دگمه کوچکی در کنار فیلد انتخاب طرف حساب فعال می شود از طریق آن فرم می توان نام، تلفن و نشانی فرد را ثبت کرد و در گزارش ها از آن استفاده نمود....

بیشتر بخوانید

در مواردی که نیاز است انباردار به سایر اطلاعات ثبت شده در فاکتور بازرگانی دسترسی داشته باشد، یا به هنگام رجوع به اسناد انبار، سایر اطلاعات مرتبط با اسناد بازرگانی را مشاهده کند می توان از امکان کپی خودکار سایر اطلاعات فاکتور در اسناد انبار مرتبط استفاده کرد. برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از منوی" امکانات" وارد فرم "مدیریت گروه های کاری" شوید. ۲- گروه کاری مورد نظر را انتخاب و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- در کمبو باکس "فرم های زیر سیستم" سیستم بازرگانی را انتخاب کنید. ۴-در فرم "خرید کالا و خدمات" در بخش تنظیمات مرتبط تیک مربوط به کپی سایر اطلاعات فاکتور در اسناد انبار (شماره ۵۵) را بزنید. برای فرم های فروش کالا و خدمات، برگشت از خرید و برگشت از فروش نیز به همین ترتیب عمل کنید. پس از انجام تغییرات مورد نظر...

بیشتر بخوانید

جهت درج مالیات بر ارزش افزوده در عملیات بازرگانی روشهای زیر در اختیار کاربر قرار دارد: ۱- محاسبه و درج مبلغ مالیات توسط کاربر: - دراین روش ،در فاکتور مورد نظر، در هر آرتیکل، پس از درج مقدار، قیمت و تخفیف، کافیست در فیلد "مالیات" Enter کنیم. - با این کار مبلغ مالیات بر اساس درصد تعیین شده محاسبه و درج می شود (کد پایگاه دانش ۱۹۷) ۲- محاسبه و درج خودکار مبلغ مالیات توسط سیستم: در صورتیکه بخواهیم برای کلیه کالاها در کلیه فاکتورها مبلغ مالیات به صورت خودکار محاسبه و درج شود، کافیست مراحل زیر دنبال شود: - از طریق فرم مدیریت گروههای کاری، گروه کاری مورد نظر را انتخاب و ویرایش می نماییم. - پس از انتخاب زیر سیستم بازرگانی و فرم فاکتور مورد نظر، در قسمت تنظیمات مرتبط با فرم، گزینه "امکان محاسبه خودکار مالیات وت" را تیک...

بیشتر بخوانید