از آنجاییکه در پیش فاکتور، کنترلی برروی موجودی کالا صورت نمی گیرد و کاربر می تواند به هر میزان که می خواهد برای یک کالا پیش فاکتور صادر کند، امکانی در این فرم قرار داده شده است که می توان به واسطه آن از مقدار کالای تعهد شده به مشتریان آگاهی پیدا کرد و در صورت لزوم از دریافت سفارش جدید خودداری کرد. برای این منظور باید در قسمت تنظیمات گروه کاری فرم پیش فاکتور، تنظیم "نمایش میزان کالای پیش فاکتور شده تحویل نشده" را فعال نمود، با این تنظیم فیلد مقدار تعهد شده  در فرم ایجاد آرتیکل پیش فاکتور نمایش داده می شود. این مقدار نشانگر مقدار کالای پیش فاکتور شده ای می باشد که هنوز به صورت مقداری (از طریق حواله) یا ریالی (از طریق فاکتور فروش) از سیستم خارج نشده است....

بیشتر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text] مکانیسم اعمال تخفیف در فاکتور فروش چگونه است؟ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image="125900" img_size="full" alignment="center" css_animation="top-to-bottom"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="top-to-bottom"] تخفیف در فاکتور فروش به دو روش تخفیف کلی روی فاکتور و تخفیف سطری روی هر یک از اقلام فاکتور فروش قابل انجام است. ولی هر دوی این روش ها وابسته به تنظیم شماره ۱۱ در فرم فاکتور فروش تحت عنوان "عدم تسهیم خودکار تخفیف روی سطرهای فاکتور" است. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="top-to-bottom"] حالت های مختلفی که می تواند رخ دهد عبارتند از: ۱- حالتی که تنظیم "عدم تسهیم خودکار تخفیف روی سطرهای فاکتور" مارک نشده باشد و تخفیف به صورت کلی در فاکتور ثبت شود. در این حالت تخفیف روی سطرهای فاکتور حسب مبلغ کل هر سطر به طور خودکار تسهیم شده و ثبت مالی مربوط انجام می شود. ۲- حالتی که تنظیم "عدم تسهیم خودکار تخفیف روی سطرهای فاکتور" مارک نشده باشد و تخفیف...

بیشتر بخوانید

در CM فرم معرفی طرف حساب منو آیتمی تحت عنوان "چاپ فاکتور فروس تجمعی برای طرف حساب" وجود دارد که ناظر به چاپ یک فاکتور کلی از عملیات روش به طرف حساب در یک فاصله تاریخی است. در واقع برای سهولت کار و اعلام میزان کالای فروخته شده به طرف حساب در فاصله زمانی مثلا یک ماهه از این امکان استفاده می شود. توجه داشته باشید که می توانید هر تعداد طرف حساب را نیز به طور همزمان انتخاب و چاپ فاکتورهای تجمعی آنها را به صورت گروهی انجام دهید....

بیشتر بخوانید

جهت نگهداری اطلاعات طرف حسابهای تجاری و گزارشات مختلف نظیر گزارشات مورد نیاز دارایی، نیاز به تعریف نام و مشخصات کامل طرف حسابها می باشد.برای این منظور لازم است نام و مشخصات طرف حساب تجاری، درفرم "معرفی طرف حساب" در زیر سیستم بازرگانی تعریف شود. همچنین برای شناسایی حساب مالی طرف حساب برای ایجاد ثبت های مالی مربوط به عملیات بازرگانی، لازم است ارتباط طرف حساب تعریف شده، با سرفصل مالی متناظر برقرار گردد.جهت ایجاد این ارتباط دو روش وجود دارد: الف)ایجاد حساب متناظر هم زمان با ایجاد طرف حساب ۱- ایجاد حساب مالی در سرفصلهای ثابت درصورتیکه نوع طرف حساب عمومی، خریدار و یا فروشنده انتخاب شود سیستم با مراجعه به کد ویژه بدهکاران/بستانکاران تجاری در سرفصلهای ویژه، حساب متناظر با طرف حساب را در قسمت سرفصلهای ثابت ایجاد می نماید ۲-ایجاد حساب مالی در سرفصلهای تفصیلی برای این منظور باید...

بیشتر بخوانید

در CM فرم "معرفی کالا/خدمات" امکان تعیین قیمت های متعدد فروش برای هر کالا وجود دارد. هر قیمت فروش ثبت شده برای کالا دارای یک تاریخ موثر است. اگر کاربر برای همه کالاها(بخشی از کالاها) در تاریخ موثر مشخص(مثلا اول سال) قیمت فروش کالاها را تعیین نماید،در واقع یک لیست قیمت برای تاریخ موثر داده شده را به سیستم معرفی کرده است. در مقاطع آتی نیز این کار قابل انجام است که این به مفهوم ثبت هر تعداد لیست قیمت فروش وفق مقاطع زمانی مختلف است. نکته ۱: بر حسب تنطیمات قابل انجام سیستم این قیمتها را بر حسب تاریخ صدور فاکتور کنترل نموده و کاربر را ملزم به استفاده از قیمت های تعیین شده می نماید. نکته ۲: علاوه بر تعیین قیمت فروش می توان حداقل و حداکثر قیمت کالا (تولرانس قابل قبول) را نیز تعیین نموده و...

بیشتر بخوانید