پیوست

بایگانی

با کلیک کردن دکمه "ابظال فاکتور" در فرم فاکتور فروش/خرید فاکتور ابطال می شود. فاکتور ابطال شده هیج اثری در گزارشها و سایر اسناد نداشته و تنها یک شماره در سریال فاکتورها را اشغال میکند. نکته ۱: فاکتوری می تواند ابطال شود که ثبت نشده باشد. نکته ۲: اسناد مالی و انبار مرتبط با فاکتور حین ابطال حذف خواهد شد. نکته ۳: فاکتور ابطال شده می تواند از حالت ابطال خارج شود مشروط بر داشتن مجوز(تنظیم شماره ۴۵ ار تنظمیات مرتبط با فاکتورها در مدیریت کاربران) نکته ۴: نگهداری لاشه چنین فاکتوری می تواند به دلیل ملاحظات قانونی سریال فاکتورها باشد....

بیشتر بخوانید

در سیستم بازرگانی به روش های مختلف می توان فاکتور صادر نمود، انتخاب این روش بستگی به نحوه عملکرد و پیاده سازی سیستم توسط کاربر داشته و توسط کاربر صادر کننده انتخاب می شود. روشهای زیر جهت ایجاد فاکتور در دسترس کاربر قرار دارد: ۱- ایجاد آرتیکل به صورت دستی: - در این روش پس از تعیین تاریخ و نام طرف حساب، با کلید ترکیبی Alt+N یا کلیک برروی دگمه "جدید" اقدام به ایجاد آرتیکل می نماییم. - پس از ایجاد کلیه آرتیکلهای مورد نظر، درج سایر اطلاعات مورد نیاز و ثبت فاکتور، سیستم به صورت اتوماتیک رسید/حواله مقداری متناظر را در سیستم انبار ایجاد می نماید. نکته: با حذف فاکتور، برگه مقداری مرتبط نیز حذف خواهد شد ۲- فراخوانی رسید/حواله مقداری انبار: - دراین روش، کاربر انبار، ابتدا حواله مقداری را در سیستم انبار صادر و ثبت مینماید - سپس در...

بیشتر بخوانید

طی معاملات بازرگانی، ممکن است فاکتورهای فروش به روشهای مختلف تسویه شوند و لزوما برای تسویه هر فاکتور نیازی به دریافت وجه نیست. مثلا می توان یک فاکتور فروش را با یک فاکتور خرید مربوط به همان طرف حساب تسویه نمود و یا یک فاکتور فروش را طی چند مرحله تسویه نمود. در فرم "تسویه فاکتورها" این امکان وجود دارد که هر ردیف فاکتور را با یک یا چند عملیات مختلف تسویه نمود. برای این منظور کافیست: - از طریق منوی بازرگانی - مدیریت تسویه فاکتورها - فرم تسویه فاکتورها، حساب مربوط به طرف حساب مورد نظر را انتخاب نماییم. - با انتخاب حساب، کلیه تراکنش های مالی ثبت شده برای طرف حساب نمایش داده می شود. - سپس آرتیکل مربوط به فاکتور فروش مورد نظر و آرتیکلهای مربوط به عملیاتی که طی آن قرار...

بیشتر بخوانید