چگونه می توان لیست پیش فاکتورهایی که تبدیل به فاکتور نشده اند را مشاهده کرد؟

۱- در "گزارش عملیات بازرگانی" نوع عملیات را بروی "پیش فاکتور فروش" قرار می دهیم. در CM فرم گزینه "پیش فاکتورهای استفاده نشده" را انتخاب می کنیم.در این حالت لیست پیش فاکتورهایی که هنوز به فاکتور تبدیل نشده اند نمایش داده می شود ۲- در فرم "دفتر خرید فروش" با قرار دادن نوع دفتر به "پیش فاکتور فروش" فیلد "فاکتور مرتبط" شماره فاکتور مرتبط را نمایش می دهد. در صورتیکه این فیلد مقدار نداشتهباشد به مفهوم آنست که ردیف جاری پیش فاکتوری است که به فاکتور تبدیل نشده است و با...

بیشتر بخوانید

در ثبت عملیات بازرگانی چگونه مالیات بر ارزش افزوده (vat) لحاظ می شود؟

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="top-to-bottom"] در ثبت عملیات بازرگانی چگونه مالیات بر ارزش افزوده (vat) لحاظ می شود؟ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height="20px"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="top-to-bottom"]مالیات بر ارزش افزوده (Value Added Tax) مجموع %X قیمت کل فروش یک آیتم خدمات/کالا می باشد که حین فروش از خریدار گرفته (A) و حین خرید به فروشنده پرداخت(B) می شود. و مانده(A-B)‌این ارقام طی اظهارنامه فصلی به سازمان امور مالیاتی(دولت) پرداخت می شود.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image="130862" img_size="full" alignment="center" css_animation="top-to-bottom"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="top-to-bottom"] جهت عملیاتی کردن محاسبه و ثبت خودکار توسط سیستم مراحل ذیل اجراء می شود: مرحله ۱- در فرم...

بیشتر بخوانید

دلایل غیر فعال بودن دکمه برگشت در فرمهای عملیات بازرگانی چیست ؟

۱-  در صورتی که وضعیت فاکتور ثبت نشده باشد برگشت فاکتور عمل نمی کند ۲- در صورتی که وضعیت فاکتور ثبت شده باشد و کاربر به برگشت فاکتور دسترسی نداشته باشد امکان برگشت امکان پذیر نیست ۳-  درصورتی که وضعیت فاکتور ثبت شده باشد و سند مالی مربوطه نیز ثبت شده باشد امکان برگشت فاکتور فراهم نیست برای این منظور با استفاده از کلید ترکیبی Alt+O یا استفاده از امکان سند حسابداری مرتبط در CM فاکتور ، سند حسابداری مربوط به فاکتور را برگشت...

بیشتر بخوانید

چگونه می توان برای هر طرف حساب درصد تخفیف خاص جهت عملیات بازرگانی تعریف نمود؟

در معاملات بازرگانی بین واحدهای تجاری و یا اشخاص، گاهی توافق می شود که برای مشتری خاص در فاکتورها همیشه درصد ثابتی تخفیف درنظر گرفته شود.برای اینکه این توافق حین صدور فاکتور فراموش نشود و به صورت اتوماتیک با ایجاد هر فاکتور اعمال شود لازم است طرف حساب، کالا و درصد تخفیف مورد نظر در سیستم تعریف شود. برای این منظور مراحل زیر باید انجام شود: ۱- در سیستم بازرگانی، فرم معرفی طرف حساب، برروی بدنه فرم کلیک راست و منوی شناور را احضار...

بیشتر بخوانید

چگونه می توان گزارش سود و زیان عملیات بازرگانی به تفکیک مراکز فروش را تهیه کرد؟

برای تهیه گزارش سود و زیان عملیات بازرگانی به تفکیک مراکز فروش از منوی بازرگانی-->گزارشهای حسابداری فروش، منو آیتم "گزارش سود وزیان فاکتورها" را انتخاب می نماییم. حالت پیش فرض این گزارش سود وزیان عملیات بازرگانی شامل(فروش وبرگشت از فروش) به تفکیک هر فاکتور در فاصله تاریخ مشخص می باشد. از کمبوباکس نوع گزارش نوع "به تفکیک مرکز فروش" را انتخاب می نماییم. سیستم در این حالت گزارش سود وزیان سرجمع عملیات بازرگانی به تفکیک کلیه مراکز فروش را ارائه می کند. نکته ۱: گزارش سود و...

بیشتر بخوانید

چگونه می توان گزارش سود و زیان عملیات بازرگانی را به تفکیک طرف حساب تهیه کرد؟

برای تهیه گزارش سود و زیان عملیات بازرگانی به تفکیک مراکز فروش از منوی بازرگانی-->گزارشهای حسابداری فروش، منو آیتم "گزارش سود وزیان فاکتورها" را انتخاب می نماییم. حالت پیش فرض این گزارش سود وزیان عملیات بازرگانی شامل(فروش وبرگشت از فروش) به تفکیک هر فاکتور در فاصله تاریخ مشخص می باشد. از کمبوباکس نوع گزارش نوع "به تفکیک طرف حساب" را انتخاب می نماییم. سیستم در این حالت گزارش سود وزیان سرجمع عملیات بازرگانی به تفکیک کلیه طرف حساب ها را ارائه می کند. نکته ۱: گزارش سود...

بیشتر بخوانید